面對日益復雜的市場環(huán)境與競爭壓力,淮南淮糧控股(集團)有限公司高度重視內部風險管控,于近期組織開展應收應付往來款項專項審計工作。旨在全面清查往來賬目,堵塞管理漏洞,保障集團資產安全,提升整體財務運行效率,為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展保駕護航。
此次審計工作在集團公司領導層的統(tǒng)籌部署下,由集團財務審計部副部長黃夢秋牽頭,以及二級子公司財務骨干組成的專項審計小組,于5月7日和5月15日分別前往三級子公司淮南市瑞禾糧食購銷有限公司、淮南市豐糧糧食購銷有限公司進行專項審計。
審計期間,小組通過集中研討,明確以清查長期掛賬款項、梳理異常交易往來以及規(guī)范跨層級關聯交易為核心任務,確保審計工作有的放矢。審計過程中,小組成員秉持嚴謹細致的工作態(tài)度,深入三級子公司財務一線。他們通過查閱大量文件資料、訪談關鍵崗位人員、綜合運用賬目核對、數據分析等多元手段,對賬齡較長的往來款項的業(yè)務背景、審批流程、資金流向進行核驗。審計人員及時與子公司相關負責人溝通,深入挖掘問題根源,最終排查審計過程中發(fā)現的疑點。
經過緊張有序的工作,審計小組順利完成現場審計。下一步將梳理出一系列財務風險點與管理漏洞,形成涵蓋問題描述、整改建議的專項審計報告,為集團后續(xù)決策提供關鍵依據。
專項審計小組表示,將以此次審計為契機,要求二級子公司督促三級子公司嚴格按照整改方案落實整改措施,強化動態(tài)監(jiān)測,持續(xù)提升集團整體內控管理水平,推動集團在合規(guī)軌道上穩(wěn)健前行。